2015年城步苗族自治县财政局预算编报说明
发布时间:
2015-04-16 信息来源:财政局 作者:
2015年城步苗族自治县财政局预算
编 报 说 明
一、基本情况
财政局编制人数38人,实有人数47人,超编9人。
二、预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况:2015年预算总收入273.69万元,其中:经费拨款273.69 万元。全年预算总支出273.69万元,收支平衡。(公务员津贴或事业单位绩效工资按2014年批复执行)
2、预算支出情况分析:2015年预算支出273.69 万元,其中:工资福利支出180.15万元,一般商品和服务支出25.50万元,对个人和家庭的补助支出2.04万元,项目支出66万元。
3、主要工作任务和经费安排:投资评审工作经费3万,预算绩效评价工作经费3万,项目管理费30万,电信、光纤租费,工资中心打印机耗材及软件服务费,决算报表等30万。
收 支 预 算 总 表
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预算01表
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城步县财政局
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单位:万元
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收 入
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支 出
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项 目
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本 年 预 算
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项 目
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本 年 预 算
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一、财政拨款
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273.69
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一、基本支出
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207.69
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经费拨款(补助)
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273.69
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工资福利支出
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180.15
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预算管理的行政性收费
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商品和服务支出
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25.5
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预算管理的其他收入
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对个人和家庭的补助
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2.04
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预算管理的事业性收费
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二、项目支出
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66
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预算管理的国有资本经费收入
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专项支出
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66
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二、财政专户管理的非税收入
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对企事业单位的补贴
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三、预算管理的政府性基金
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基本建设支出
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四、事业单位经营服务收入
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其他资本性支出
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五、其他收入
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非税收入支出
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六、单位自筹
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非税收入政府统筹
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七、城市维护费或排污费
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其他支出
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本 年 收 入 合 计
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273.69
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本 年 支 出 合 计
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273.69
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八、上年结转
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三、上缴上级支出
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其中:预算管理的政府性基金结转
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四、结转下年
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其他结转
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收 入 总 计
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273.69
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支 出 总 计
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273.69
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经费拨款补助支出预算表
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预算02表
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城步县财政局
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单位:元
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类
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款
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项
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单位名称
(功能科目)
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人数
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总 计
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基 本 支 出
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项 目 支 出
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合 计
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工资福利支出
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一般商品服务支 出
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对个人和家庭的补助
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合 计
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专项公用支 出
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其他资本性支出
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其他支出
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非税收入支出
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非税收入上缴财 政
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201
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06
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01
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行政运行
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47
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2715522
|
2055522
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1780122
|
255000
|
20400
|
660000
|
660000
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201
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06
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01
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工会费
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21361
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21361
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21361
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合 计
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47
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2736883
|
2076883
|
1801483
|
255000
|
20400
|
660000
|
660000
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