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2015年城步苗族自治县政务中心预算
编 报 说 明
一、基本情况
政务中心编制人数7人,实有人数7人。
二、预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况:2015年预算总收入55.6万元,其中:经费拨款55.6万元。全年预算总支出55.6万元,收支平衡。(公务员津贴或事业单位绩效工资按2014年批复执行)
2、预算支出情况分析:2015年预算支出55.6万元,其中:工资福利支出26.4万元,一般商品和服务支出4.2万元,项目支出25万元。
3、主要工作任务和经费安排:网络租金,日常开支等25万。
三、已批经费(一次性项目,不含在单位专项经费中)
已批窗口工作人员考勤考核经费11.64万元,行政审批软件采购经费55万元,新政务大厅电子、办公电脑等设备采购经费58.7327万元,政务中心开办费5万元。
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收 支 预 算 总 表 | |||||
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预算01表 | ||
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城步县政务中心 |
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单位:万元 | ||
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收 入 |
支 出 | ||||
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项 目 |
本 年 预 算 |
项 目 |
本 年 预 算 | ||
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一、财政拨款 |
55.6 |
一、基本支出 |
30.6 | ||
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经费拨款(补助) |
55.6 |
工资福利支出 |
26.4 | ||
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预算管理的行政性收费 |
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商品和服务支出 |
4.2 | ||
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预算管理的其他收入 |
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对个人和家庭的补助 |
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预算管理的事业性收费 |
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二、项目支出 |
25 | ||
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预算管理的国有资本经费收入 |
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专项支出 |
25 | ||
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二、财政专户管理的非税收入 |
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对企事业单位的补贴 |
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三、预算管理的政府性基金 |
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基本建设支出 |
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四、事业单位经营服务收入 |
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其他资本性支出 |
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五、其他收入 |
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非税收入支出 |
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六、单位自筹 |
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非税收入政府统筹 |
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七、城市维护费或排污费 |
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其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
55.6 |
本 年 支 出 合 计 |
55.6 | ||
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八、上年结转 |
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三、上缴上级支出 |
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其中:预算管理的政府性基金结转 |
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四、结转下年 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 |
55.6 |
支 出 总 计 |
55.6 | ||
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经费拨款补助支出预算表 | ||||||||||||||||||||
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预算02表 | |||||||||
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城步县政务中心 |
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单位:元 | ||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
单位名称 (功能科目) |
人数 |
总 计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 | |||||||||||||
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合 计 |
工资福利支出 |
一般商品服务支 出 |
对个人和家庭的补助 |
合 计 |
专项公用支 出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
非税收入支出 |
非税收入上缴财 政 | |||||||||||
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201 |
03 |
01 |
行政运行 |
7 |
552904 |
302904 |
260904 |
42000 |
|
250000 |
250000 |
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201 |
03 |
01 |
工会费 |
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3131 |
3131 |
3131 |
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合 计 |
7 |
556035 |
306035 |
264035 |
42000 |
|
250000 |
250000 |
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