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2015年城步苗族自治县经责办预算
编 报 说 明
一、基本情况
领导干部经济责任审计办公室编制人数5人。实有人数5人。
二、预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况:2015年预算总收入31.29元,其中:经费拨款31.29万元。全年预算总支出31.29万元,收支平衡。(公务员津贴或事业单位绩效工资按2014年批复执行)
2、预算支出情况分析:2015年预算支出31.29万元,其中:工资福利支出20.29万元,一般商品和服务支出3万元,项目支出8万元。
3、主要工作任务和经费安排:领导干部离任审计、接交工作经费8万元。
三、已批经费(一次性项目,不含在单位专项经费中)
审计经费不足4万元。
收 支 预 算 总 表 | |||||
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预算01表 | ||
领导干部经济责任审计办公室 |
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单位:万元 | ||
收 入 |
支 出 | ||||
项 目 |
本 年 预 算 |
项 目 |
本 年 预 算 | ||
一、财政拨款 |
31.29 |
一、基本支出 |
23.29 | ||
经费拨款(补助) |
31.29 |
工资福利支出 |
20.29 | ||
预算管理的行政性收费 |
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商品和服务支出 |
3 | ||
预算管理的其他收入 |
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对个人和家庭的补助 |
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预算管理的事业性收费 |
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二、项目支出 |
8 | ||
预算管理的国有资本经费收入 |
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专项支出 |
8 | ||
二、财政专户管理的非税收入 |
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对企事业单位的补贴 |
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三、预算管理的政府性基金 |
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基本建设支出 |
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四、事业单位经营服务收入 |
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其他资本性支出 |
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五、其他收入 |
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非税收入支出 |
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六、单位自筹 |
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非税收入政府统筹 |
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七、城市维护费或排污费 |
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其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
31.29 |
本 年 支 出 合 计 |
31.29 | ||
八、上年结转 |
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三、上缴上级支出 |
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其中:预算管理的政府性基金结转 |
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四、结转下年 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 |
31.29 |
支 出 总 计 |
31.29 |
经费拨款补助支出预算表 | ||||||||||||||||||||
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预算02表 | |||||||||
领导干部经济责任审计办公室 |
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单位:元 | ||||||||||||
类 |
款 |
项 |
单位名称 (功能科目) |
人数 |
总 计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 | |||||||||||||
合 计 |
工资福利支出 |
一般商品服务支 出 |
对个人和家庭的补助 |
合 计 |
专项公用支 出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
非税收入支出 |
非税收入上缴财 政 | |||||||||||
201 |
08 |
01 |
行政运行 |
5 |
310508 |
230508 |
200508 |
30000 |
|
80000 |
80000 |
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201 |
08 |
01 |
工会费 |
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2406 |
2406 |
2406 |
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合 计 |
5 |
312914 |
232914 |
202914 |
30000 |
|
80000 |
80000 |
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